Бухгалтерский баланс АС «СРО «Инженерные системы-монтаж» за 2010 год
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
| на | 31 декабря | 20 | 10 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||||||||||||
| Организация | Некоммерческое партнерство строителей «Инженерные системы – монтаж» | по ОКПО | 62939584 | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7802236564 | |||||||||||||||
| Вид деятельности | деятельность коммерческих и предпринимательских организаций | по ОКВЭД | 91.11 | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 96 | 16 | ||||||||||||||
| Некоммерческое партнерство / Частная | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | 197342,Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.65, лит. А | |||||||||||||||
| Дата утверждения | 21.02.2011 | |||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | 21.02.2011 | |||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | — | — |
| Основные средства | 120 | 52 | 437 |
| Незавершенное строительство | 130 | — | — |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | — | — |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | — | — |
| Отложенные налоговые активы | 145 | — | — |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | — | — |
| Итого по разделу I | 190 | 52 | 437 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | — | — |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | — | — |
| животные на выращивании и откорме | 212 | — | — |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | — | — |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | — | — |
| товары отгруженные | 215 | — | — |
| расходы будущих периодов | 216 | — | — |
| прочие запасы и затраты | 217 | — | — |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | — | — |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | — | — |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | — | — |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 | — | 72080 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | — | — |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | — | — |
| Денежные средства | 260 | 33543 | 5308 |
| Прочие оборотные активы | 270 | — | |
| Итого по разделу II | 290 | 33543 | 77388 |
БАЛАНС |
300 | 33595 | 77825 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫЦелевое финансирование | 410 | 33595 | 77163 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | — | — |
| Резервный капитал | 430 | — | — |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | — | — |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | — | — |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | — | — |
| Итого по разделу III | 490 | 33595 | 77163 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | — | — |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | — | — |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | — | — |
| Итого по разделу IV | 590 | — | — |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | — | — |
| Кредиторская задолженность | 620 | — | 662 |
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | — | — |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | — | — |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | — | — |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | — | 106 |
| прочие кредиторы | 625 | — | 556 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | — | — |
| Доходы будущих периодов | 640 | — | — |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | — | — |
| Итого по разделу V | 690 | — | 662 |
| БАЛАНС | 700 | 33595 | 77825 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
— | — | |
| Арендованные основные средства | 910 | — | — |
| в том числе по лизингу | 911 | — | — |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | — | — |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | — | — |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | — | — |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | — | — |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | — | — |
| Износ жилищного фонда | 970 | — | — |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | — | — |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | — | — |
| — | — |